Налоговая декларация как составлять и заполнять в программе, описание работы и полезные функции

Самое главное по теме: "Налоговая декларация как составлять и заполнять в программе, описание работы и полезные функции". На странице собрана полезная тематическая информация. На все вопросы вам ответит дежурный специалист.

Налоговая декларация: как составлять и заполнять в программе, описание работы и полезные функции

Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а также для направления деклараций в налоговый орган в электронном виде.

Обратите внимание!

Для представления налоговой декларации в ИФНС России на бумажном носителе необходимо воспользоваться программным обеспечением Декларация.

  • Заполнить декларацию в режиме онлайн.
  • Экспортировать заполненную онлайн декларацию в файл формата xml для представления в электронном виде.
  • Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную в режиме онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
  • Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную с помощью внешнего программного обеспечения: программы Декларация и других программных средств, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.

Доступно заполнение деклараций за следующие годы: 2015, 2016, 2017, 2018.

В соответствии с положениями статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с соответствующими документами.

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Сервис позволяет направить декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика.

Сервис позволяет прикреплять и направлять вложения дополнительных документов к декларации в электронном виде.

Подписать декларацию можно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ в 2018 году в программе «Декларация 2017»

Для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2017 год в программе «Декларация 2017» надо хорошо изучить порядок работы данного ресурса. Программа автоматически подсчитывает некоторые итоги и проверяет ошибки. В то же время, есть разделы, куда данные надо заносить самостоятельно. И вот тут надо проявить максимальную внимательность и аккуратность.

Порядок работы с программой Декларация

Сам алгоритм работы простой и состоит из подготовительного этапа и непосредственно работы в программе.

  1. Приготовить все документы, данные из которых потребуются для оформления декларации (паспорт, справку по зарплате 2- НДФЛ, договор купли-продажи, справку банка по ипотечным процентам и другое).
  2. Скачать и установить на свой компьютер программу.
  3. Подготовить печатающее устройство.

[1]

Работа с программой

При нажатии мышкой на значок откроется главный экран программы.

Пока это документ без имени (левый верхний угол). После заполнения программы и сохранения данных надо будет задать ей имя, под которым она и будет храниться на компьютере (Например, «Продажа квартиры», Иванов П.П. и тому подобное).

Первоначально на главном экране по умолчанию заданы параметры:

  1. Тип декларации (3-НДФЛ).
  2. Номер корректировки: по умолчанию задается 0, так как большинство налогоплательщиков заполняет декларацию первый раз за этот отчетный период. Если формируется корректировочный документ, то ставится соответствующий номер корректировки (1,2).
  3. Признак налогоплательщика (иное физическое лицо). Индивидуальные предприниматели, фермеры, адвокаты, нотариусы или арбитражные управляющие ставят отметки в соответствующей ячейке.
  4. Имеются доходы (зарплата, работа по договорам гражданско-правового характера, авторские вознаграждения, продажа имущества, подарки и прочие доходы).
  5. Достоверность подтверждается лично (сам налогоплательщик подписывает все листы декларации).

Меню программы продублировано дважды: в выпадающем списке и в горизонтальной строке. Сначала внимательно изучим возможности каждого элемента меню в горизонтальной строке:

  1. Создать. Нажав на этот значок, можно открыть экран для создания новой декларации, не выходя из программы.
  2. Открыть. Этот пункт позволяет найти на компьютере уже созданные и сохраненные ранее декларации.
  3. Сохранить. Очень важная функция. Прежде чем выйти из программы или приступить к созданию другой декларации, надо сохранить все введенные данные.
  4. Просмотр. Позволяет предварительно просматривать уже внесенные данные.
  5. Печать. Отправляет документ на печатающее устройство.
  6. Файл xml. Создается документ в этом формате.
  7. Проверить. Программа проверяет правильность заполнения декларации и указывает ошибки.

Выпадающие меню дублируют и добавляют некоторые новые функции управления программой.

Файл. Это меню состоит из 5 строчек: создать, открыть, сохранить, сохранить как, выход.

Этот раздел может быть интересен тем, что декларацию можно не просто сохранить, а присвоить ей название и закрепить ее в определенной папке на рабочем столе: для этого надо «кликнуть на строчку «Сохранить как…». На экране откроется окно, в котором можно выбрать место сохранения документа. На рисунке показано, что декларация под именем «Продажа автомобиля» будет сохранена в папке «В работе».

Строчка «Выход» позволяет покинуть программу. Но выйти просто так не удастся: обязательно надо ответить на вопрос в появившейся табличке «Вы хотите сохранить декларацию?»: да, нет, отмена.

Выпадающее меню «Декларация» полностью дублирует последние 4 показателя горизонтального меню.

Настройки. Этот пункт меню лучше не трогать, он уже настроен по умолчанию.

Справка. Состоит из двух частей: «Справка» и «О программе». Перед началом работы с программой надо ознакомиться с содержимым «Справки» и тогда некоторые непонятные вопросы могут отпасть сами собой.

Читайте так же:  Как покупателю вернуть деньги при возврате товара

В части «О программе» указан адрес ресурса в интернете, где можно узнать технические и другие сведения об этом программном обеспечении.

Порядок занесения данных в программу Декларация

Изучив способы управления программой, можно приступать к ее заполнению. Работа начинается с раздела «Задание условий». Так как некоторые установки уже закреплены по умолчанию, то в этом отделе надо проставить два параметра:

  • указать номер налоговой инспекции, куда будет сдана на проверку декларация;
  • проставить значение ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований).

Номер налоговой службы выбирается из списка.

В нашем примере это номер 2370. Нажимается «Да» и номер инспекции будет указан в отведенном для этого месте. Но бывает и так: «Пролистал весь справочник, моя инспекция отсутствует…». Программой предусмотрен подобный случай: надо открыть этот раздел и действовать по предложенному там плану: произвести коррекцию вручную или скачать и дополнить справочник.

Без ОКТМО программа также не будет корректно работать. Если нет первичного документа, где можно взять значение этого показателя, то он легко определяется на официальном сайте ФНС. Регистрироваться там не обязательно.

Алгоритм работы такой:

  • открываем главную страницу сайта;
  • находим в самом низу страницы раздел «Электронные сервисы»;
  • открываем подраздел «Узнай ОКТМО»;
  • набираем код региона (первые две цифры из номера инспекции);
  • указываем муниципальное образование;
  • нажимаем «Найти» и получаем код ОКТМО.

На этом работа с первым разделом декларации закончена.

Заполнение раздела «Сведения о декларанте»

Первые 6 строчек заполняются вручную:

Все эти данные должны строго соответствовать паспортным показателям. Данные о гражданстве и код страны выбираются из выпадающего списка (643 Россия).

Также из списка выбирается наименование документа, удостоверяющего личность (21 Паспорт гражданина РФ). Остальные данные заносятся вручную (серия и номер паспорта, место и дата его выдачи).

В самом конце раздела надо указать номер телефона, по которому работники налоговой службы могли бы связаться с декларантом и задать возникшие вопросы.

Раздел «Доходы, полученные в РФ»

Этот раздел является основным, он отвечает целям создания декларации:

  • получение социальных вычетов (на лечение, обучение и прочее);
  • расчет имущественных налоговых вычетов на приобретение жилья;
  • отчет о полученном доходе и расчет величины налога, подлежащего перечислению в бюджет.

[2]

На примере показано заполнение декларации при продаже квартиры.

Заполняем источник дохода. У нас это Петров Петр Петрович, который заплатил деньги за квартиру: нажимаем зеленый плюс и заполняем данные покупателя. Программа иногда требует указать его ИНН, но пропускает и без этого показателя, если нажать кнопку «Пропустить».

Нажимаем на нижний знак плюс зеленого цвета и заполняем появившуюся табличку:

  • код дохода выбираем из выпадающего меню;
  • если продаваемая квартира была приобретена после 01.01.2016 года, то ставим «галочку»;
  • вручную заполняем строки по цене продажи, кадастровому номеру и кадастровой стоимости;
  • код вычета выбираем из появившегося списка;
  • месяц получения дохода ставится вручную.

Общую сумму в итоговой табличке программа сформирует автоматически. А вот облагаемую сумму дохода и сумму исчисленного налога надо рассчитать и внести в строчки самостоятельно.

Заключительные действия

После внесения всех данных в программу, ее надо проверить, нажав на соответствующую кнопку в панели управления. Если всё занесено правильно, программа выдаст табличку «Проверка декларации завершена успешно».

Документ надо сохранить, присвоим ему имя. Перед тем, как начать распечатывать декларацию, надо произвести предварительный просмотр. Иногда при визуальной проверке можно выявить опечатки или неверные данные, которые «не заметила» программа. Кроме того, при просмотре станет ясно, на каком количестве листов расположена декларация.

Если все данные верны и соответствуют документам, то декларацию можно распечатать, поставить на каждой странице личную подпись, дату и отправлять в налоговую инспекцию.

Образец заполнения налоговой декларации

Бланк налоговой декларации

Самым простым и привычным документом является бланк налоговой декларации физического лица.

Его заполнение является обязательным, в случае того, если налогоплательщик получал доходы не от налоговых агентов, а также любые другие доходы, с которых не удерживался налог в течении года.

Если таких источников дохода у физического лица нет, но и предоставление налоговой декларации не является обязательной процедурой.

Это утверждение является действенным в случае того, если налогоплательщик работал, например, на государственном предприятии с абсолютно «белой» заработной платой, или же не имел любых других источников заработка, которые не были бы официально зарегистрированы.

Помимо декларации для физических лиц, есть множество других видов этого документа, рассчитывающих индивидуальные суммы налоговых выплат для каждого предпринимателя и юридического лица.

Особенно удобной и популярной в наш век развития технологий и средств коммуникации является электронная налоговая декларация. Ее заполнение — быстрая и легкая процедура.

Практически все пункты абсолютно точно совпадают со стандартной декларацией, отличие лишь одно — документ в электронном виде.

Но это вряд ли является проблемой для большинства. Отсылают такой документ, как правило, по электронной почте, проверка банка и счет приходят практически всегда в течении двух-трех дней.

Все больше банков предоставляют своим клиентам услуги еще и онлайн-расчетов. Таким образом, можно заплатить налоги и заполнить соответствующие документы, буквально не выходя из дома.

Приложения к налоговой декларации тоже являются обязательными для заполнения, независимо от формата самого документа. В стандартной декларации их насчитывается всего семь. Практически все они носят информационную функцию, собирая дополнительные данные о налогоплательщике.

Чаще всего информация носит «справочный» характер и приложения подбираются индивидуально в зависимости от типа самой декларации.

Налоговая декларация, которую можно скачать

В Интернете вы сможете легко и быстро скачать форму налоговой декларации как для физических, так и для юридических лиц.

Сегодня такой документ, как налоговая декларация, скачать бесплатно и быстро можно на любом ресурсе, и это — самый удобный способ ознакомления со всеми ее пунктами.

Налоговая декларация по НДС, бланк которой также легко можно скачать у нас, представляет собой документ, фиксирующий сумму налоговых выплат от добавочной стоимости, начисленной предпринимателем при розничной торговле товаром.

Читайте так же:  Получение лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия

Такой вид декларации является одним из самых распространенных, так как наибольшее количество бизнес-структур функционируют как торговые.

Вы получили прибыль и теперь необходимо рассчитать налоги на полученную прибыль? Тогда читайте: «Как рассчитать налог на прибыль»?: https://www.russtartup.ru/znaniya/kak-rasschitat-nalog-na-priby-l.html

Бланк налоговой декларации для ИП

Налоговая декларация ИП, образец которой будет надежным руководством каждого индивидуального предпринимателя, очень схожа по своей структуре со стандартной декларацией для физических лиц, но также имеет свои отличительные особенности.

Ознакомиться с ними более детально можно, посмотрев соответствующие примеры.

Любая налоговая декларация, заявление налогоплательщика в которой является официальной информацией, в случае недостоверных данных может привести к самым серьезным санкциям. Поэтому ее заполнение требует большой честности и ответственности.

Программа для заполнения налоговой декларации

Программа для заполнения налоговой декларации призвана максимально облегчить данный процесс, сделав его простым, удобным и необременительным.

Использовать ее удобно, если вы, в частности, отправляете заполненную декларацию электронным способом.

Видео (кликните для воспроизведения).

Во всех других случаях программа также является актуальным решением, позволяющим существенно экономить время, заполнив документ в соответствии со всеми нормами.

Компании и разнообразные коммерческие структуры обязаны заполнять бланк налоговой декларации на прибыль в соответствии с действующим законодательством.

Сумма выплат регулируется не только взиманием определенных процентов от общей прибыли, но и расходами организации, которые могут снизить общую сумму налога, поскольку вычитаются из всей суммы доходов.

К таким относят прежде всего транспортные расходы, затраты на рекламу, научно-исследовательскую деятельность, обучение сотрудников и некоторые другие виды издержек.

Бланки налоговой декларации по УСН

Самой распространенной является налоговая декларация УСН, скачать которую тоже можно у нас. Упрощенную систему налогообложения применяется в нашей стране значительной частью предпринимателей. Выплаты формируются из разницы доходов и расходов, или же исключительно доходов.

В первом случае процентная ставка выше, во втором — меньше. Форма налоговой декларации по УСН является, возможно, самой удобной, ведь такая декларация заполняется всего раз в год.

ЕСН. Где узнать и как правильно применять изменения? Читайте важную информацию в этой полезной статье: «ЕСН в 2013 году»: https://www.russtartup.ru/buhgalteriya-2/esn-v-2013-godu.html

Нулевая налоговая декларация

Нулевой налоговой декларацией называется та, в которой отсутствует движение средств, следовательно — доход предприятия равен нулю. Естественно, с этим показателем и налоговые вычеты не будут взиматься.

Такую ситуацию можно наблюдать, например, в тех случаях, когда предприятие уже зарегистрировано, но еще не начало функционировать, а находится лишь на «подготовительном» этапе.

Упрощенная налоговая декларация

Упрощенная налоговая декларация используется очень часто, ведь, по-сути, является самой удобной. Во всех без исключения случаях подается этот документ один раз в год. Единовременные выплаты варьируются в зависимости от размера доходов компании, как правило, сумма составляет от 6 процентов до 15.

ВИДЕО: НАЛОГОВАЯ: ДЕКЛАРАЦИЯ
» alt=»»>

Самая маленькая процентная ставка при взимании налога исключительно с «доходных» сумм. В этом случае не учитываются транспортные расходы предприятия, суммы, потраченные на обучение сотрудников, транспортные услуги и так далее.

Эти меры направлены на поддержку бизнеса, и сегодня они существенно отражаются на общем уровне прибыли предприятий среднего и крупного звена. Особенно эффективной такая система налогообложения является, когда расходы предприятия на вышеперечисленные услуги несущественны.

Если, к примеру, предприятие активно развивается, тратя на свой «рост» значительные суммы, то логичным шагом будет выбрать систему выплат, когда деньги отчисляются в государственную казну из разницы доходов и расходов. Ведь, как известно, проценты далеко не всегда отражают реальные суммы.

Налоговая декларация по налогу на прибыль: инструкция по заполнению и сроки сдачи

Любая организация, практикующая стандартную систему в налогообложении, должна в конкретные сроки подавать налоговую декларацию по налогу на прибыль. Для этого доверенные лица составляют отчетность за год.

Декларация по налогу на прибыль последнего образца принята в 2015 году. Обновленная форма отражает нововведения Налогового кодекса, принятые за 2014-2015 годы.

Кто подает

Декларацию по налогу на прибыль обязаны подавать:
  1. Компании, зарегистрированные на территории РФ.
  2. Зарубежные организации, ведущие деятельность в пределах страны.
  3. Зарубежные организации, получающие прибыль от источника. Источник должен располагаться на территории РФ.

Инструкция по заполнению

Декларация содержит следующие страницы:
    1. Первый лист (титульный).
      • Раздел №1. Итоговая сумма для налогоплательщика, которую необходимо уплатить в бюджет.
      • Подраздел №1.1. Организации, которые платят авансовый платеж. Также предусмотрено взыскание с прибыли данной организации.
      • Подраздел №1.2. Организации, которые платят ежемесячно авансовым платежом.
      • Подраздел №1.3. Организации, которые платят налоги с прибыли от процентов или дивидендов.

Возможно, Вам будет интересна статья о возврате подоходного налога за обучение.

А о штрафах за не предоставление декларации Вы можете почитать здесь.

Также на титульном листе есть графа о достоверности сведений, которые необходимо подтверждать подписью ответственного лица. Проверить правильность заполнения должен руководитель организации или доверенное лицо.

    1. Второй лист о расчете налогов.
      • Первое приложение. Доход с реализации или прибыли. Доходы от внереализационных сделок.
      • Второе приложение. Производственный и реализационный расход. Внереализационный расход, убытки всех видов. Убыток приравнивается к расходной части.
      • Третье приложение. Рассчитывается итог по расходу в единую сумму. Этот результат входит в итоговые подсчеты.
      • Четвертое приложение. Рассчитываемый убыток для уменьшения налоговой ставки.
      • Пятое приложение. Авансовые платежи, налоговые подсчеты по доходам предприятия.

  1. Третий лист о расчете налога в качестве прибыли от долей других компаний (дивиденды).
    • Рассчитанный налог относительно дивидендов.
    • Налоги по ценным бумагам предприятия.
    • Подробное описание вышеуказанных сумм.
  2. Четвертый лист о расчете налога с прибыли, которая отлична от долей других компаний.
  3. Пятый лист. База по налогам организации. Она связана с операциями особого порядка.
  4. Шестой лист. Все по негосударственным пенсионным фондам.
  5. Седьмой лист. Данные об издержке имущества и денежных средств. Также сюда приписывают работы, услуги, поступления и целевые финансирования.

7 лист имеет разделы:

  1. Прибыль, не занесенная в налоговую базу.
  2. Данные о доходе частного лица, которые были получены от налогового агента.
Читайте так же:  Материнский капитал в липецкой области

В первую очередь, декларацию по налогу на прибыль структурируют по итогу за определенный период года. Самое удобное составление – это алгоритм из нескольких разделов, включающих в себя несколько листов с приложениями и подразделами.

Срок оформления и сдачи

Заполнить и сдать документ за год необходимо до конца марта года, который следует после отчетного. Расчет авансового платежа нужно сдать до 28 числа месяца, идущего за отчетным периодом.

Организация, проводящая авансовый платеж в ежемесячном порядке, должна отчитываться до 28 числа. Человек или организация, не предоставившие вовремя нужные документы в налоговую будут оштрафованы на 5 и более процентов от итоговой налоговой суммы, которая должна быть в декларации.

Минимальный штраф – это 1000 руб. Также по закону созданы критерии максимума и минимум от штрафной суммы. Они равны 30 процентам от налога, показанного в декларации.

В случае, когда декларация не подана в срок, и налог не взыскан без уважительной причины, штраф составит до 20 процентов от налога. А если просрочка по вине плательщика, то штраф удваивается до 40 процентов.

Возможно, Вам будет интересна статья о том, как сдать налоговую декларацию для ИП.

А о том, как заполнить декларацию на налоговый вычет, Вы можете почитать здесь.

Также Вы можете прочесть статью о налоговой декларации по ЕНВД.

Для правильного заполнения бумаг и расчета итоговой суммы следует придерживаться поэтапной инструкции по оформлению. Существует термин особая форма декларации по налогу на прибыль.

Под этим подразумевают нулевой бланк. Это нулевая декларация предприятия или организации, которые по определенным причинам не организовали деятельность в отчетный период. Объектов для уплаты налога — доходов, в таком случае, нет.

Как оформляется декларация по налогу на прибыль, смотрите в следующем видео:

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону:

+7 (499) 653-60-72 доб 583 (Москва) +7 (812) 426-14-07 доб 406 (Санкт-Петербург)

8 (800) 500-27-29 доб 255 (По России)

Налоговая декларация: как составлять и заполнять в программе, описание работы и полезные функции

Программа для заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ необходима каждому, кто хочет получить имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет.

Здесь вы сможете бесплатно скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018, 2017, 2016, 2015 отчетные года и сдачи их в последующих годах.

В 2019 году подается декларация за 2018 год, т.к. вы отчитываетесь за доходы полученные в 2018 году. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении, за период, за который вы хотите получить налоговый вычет.

Для заполнения необходимо собрать все документы и скачать программу Декларация 2018. После ее скачивания и установки вы можете приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты.

Программа декларация 3-НДФЛ в автоматическом режиме формирует нужные листы, в зависимости от введенных данных. Скачать ее вы можете внизу страницы.

Если сравнивать заполнение её от руки на бланках, и через программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, то здесь несомненно лидирует программа, т.к. она исключает возникновение ряда ошибок при занесении информации в бланки от руки.

Также если вы не уверены в своих силах, и заполняете декларацию впервые вы можете сохранить занесенные данные на флешку и в налоговой инспекции попросить у инспектора подкорректировать введенные вами данные, в случае неверного заполнения. Хотя такой проблемы не должно возникнуть если вы все будете заполнять по приведенным здесь инструкциям. После заполнения всех необходимых полей программа Декларация сформирует форму для печати, а также пример отчета. После чего вы сможете распечатать декларацию 3-НДФЛ, либо сохранить ее в формате PDF для последующей распечатки.

Налоговая декларация: зачем подавать 3-НДФЛ и как заполнять

В этой статье мы обсудим, в каких случаях можно подать на рассмотрение 3-НДФЛ в 2019 году в налоговый орган и получить вычет, а также как правильно заполнить бланк декларации. Помимо этого, ниже указан ряд ссылок, осуществив переход по которым, налогоплательщики смогут бесплатно скачать пустой и оформленный бланки, а также программу для его заполнения.

  • Ссылка на пустую форму 3-НДФЛ за 2017 год.
  • Ссылка на образец декларации за 2017 год.
  • Ссылка на заполнение бланка 3-НДФЛ в программе.

Декларация 3-НДФЛ за 2019 год

Налоговым законодательством России предусмотрена такая возможность, как уменьшение размера налогооблагаемой базы для физических лиц, совершивших определенный вид расходов. Для того чтобы получить компенсацию подобного рода, необходимо оформить бланк 3-НДФЛ, который был утвержден и последний раз отредактирован Федеральной налоговой службой 25. 10. 2017, а также дополнительно прикрепить к нему еще несколько документов.

Следует отметить, что для получения любого из типов налоговых вычетов налогоплательщику не потребуется пользоваться всеми страницами формы 3-НДФЛ. Как правило, заполняются несколько обязательных листов (титульный, первый раздел, второй раздел и лист А) и одна страница, посвященная возмещению налога за определенный тип растраты (листы бланка 3-НДФЛ, которые начинаются с обозначения Д1).

Когда целесообразно подавать на проверку

В некоторых ситуациях физические лица не отправляют на рассмотрение налоговую декларацию и упускают возможность возместить налог, а в некоторых, наоборот, делают это зря. В связи с этим ниже приведен список, вмещающий в себя ряд ситуаций, в которых возможно начисление вычета:

Внимание! В некоторых ситуациях физическим лицам для оформления профессиональной налоговой компенсации может понадобиться внести сведения не в лист Е2, а в лист Ж. Заполнять данную страницу необходимо, если налогоплательщик руководствуется второй или третьей частью 221 статьи либо частью 2.2. статьи 220 Налогового кодекса.

Дополнительные цели заполнения документа

Налоговую декларацию оформляют не только с целью возмещения НДФЛ. Иногда физические лица имеют определенные задолженности перед государством по причине того, что вовремя не отдавали обязательные налоговые взносы со своего заработка, а также дополнительных источников дохода. Поэтому для того чтобы погасить долг и быть чистыми перед законом, им необходимо выплатить определенную сумму и зафиксировать данный факт в форме 3-НДФЛ.

Читайте так же:  Как взять материнский капитал в банке

А в некоторых ситуациях у налоговых агентов могут иметься вопросы к физическим лицам, касающиеся размеров и операций, проведенных с их доходами. Для того чтобы налогоплательщик мог в письменной форме отчитаться о своей прибыли, тоже используется бланк декларации.

Как оформить документ

К процедуре по заполнению бланка 3-НДФЛ за 2019 год выдвинут целый ряд требований, основные из которых заключаются в следующем:

При возникновении дополнительных вопросов (например, как правильно перевести иностранную валюту в рубли или как подобрать нужный код) рекомендуем не торопиться с оформлением налоговой декларации, а обратиться за помощью к налоговому инспектору.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ? Пошаговая инструкция

Дата публикации материала: 25.11.2019

Последнее обновление: 25.11.2019

Планируете получить имущественный налоговый вычет? Тогда обратите особое на заполнение основного документа – декларации 3-НДФЛ. Именно от того правильной декларации зависит получение положенного вам вычета. Подать декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за тем в котором были получены доходы. Подать декларацию можно лично в ИФНС, либо отправив все необходимые документы по почте заказным письмом с уведомлением.

Составить декларацию 3-НДФЛ можно следующими способами:

  1. Скачать бланк декларации 3-НДФЛ и заполнить форму самостоятельно;
  2. Скачать программу по заполнению деклараций 3-НДФЛ на официальном ФНС;
  3. Воспользоваться услугами юридической фирмы, оказывающей помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ.

Если вы хотите сэкономить и заполнить декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, то воспользуйтесь простой пошаговой инструкцией, составленной специалистами проекта «ЦентрСовета».

Шаг первый — подготовка необходимых документов

Начать следует с подготовки следующего пакета документов:

  1. Паспорт;
  2. Свидетельство ИНН;
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ;
  4. Документ, служащий подтверждением полной оплаты сделки;
  5. Договор купли-продажи;
  6. Свидетельство о гос. регистрации права собственности;
  7. Номер вашего счета.

Обратите внимание, что в налоговой инспекции потребуются как оригиналы, так и копии документов!

Шаг второй – установка программы по заполнению декларации 3-НДФЛ

Для этого необходимо зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru и скачать бесплатную программу по заполнению налоговой декларации. Найти программу вы можете в разделе помощи физическим лицам.

Шаг третий – заполнение декларации 3-НДФЛ

После того как вы скачаете и установите на свой компьютер программу, начинается самое сложное – заполнение всех полей налоговой декларации. Рассмотрим всю процедуру заполнения поэтапно.

Раздел «Задание условий»

  1. Тип декларации. Если вы гражданин РФ, то для вас это форма «3-НДФЛ», в остальных случая следует выбирать «3-НДФЛ нерезидента».
  2. Номер ИФНС. Номер своей инспекции вы можете узнать на сайте ФНС.
  3. Признак налогоплательщика. В данном случае необходимо выбрать пункт «иное физическое лицо».
  4. Определение имеющихся доходов. Здесь необходимо поставить галочку рядом со строчкой «Учитываемые справками …».
  5. Подтверждение достоверности. В этом пункте вы выбираете подходящий способ подачи декларации.

Раздел «Сведения о декларанте»

В этом разделе вам необходимо заполнить две графы:

  1. Данные налогоплательщика:
  2. Сведения о регистрации по месту жительства.

Здесь вам необходимо заполнить два поля «Источник выплат» и «Суммы». Всю необходимую информацию вы можете найти в своей справке 2-НДФЛ. Вам остается лишь посчитать сумму облагаемого дохода, отняв от общей суммы сумму налога для исчисления.

В этом разделе вам необходимо будет заполнить три поля – стандартные, социальные и имущественные вычеты.

  1. Стандартные вычеты. Здесь все просто – необходимо ввести соответствующие данные из ваше справки 2-НДФЛ. Если же в ней не содержится информации о данных вычетах, то достаточно убрать галочку напротив пункта «Предоставить стандартные вычеты».
  2. Социальные вычеты. В этом пункте необходимо указать только документально подтвержденные данные за отчетный год.
  3. Имущественные вычеты. Сумма вычета рассчитываемся следующим путем: из стоимости объекта необходимо вычесть сумму, которая перешла с предшествующего года.

После этого вам остается только проверить вашу декларацию 3-НДФЛ с помощью специальной функции программы. Если декларация заполнена правильно вам остается только распечатать её и подать в налоговый орган вместе с сопутствующим пакетом документов. Не забудьте сохранить саму декларацию, ведь она понадобится д вам ля последующих расчетов переходящих остатков на будущий год.

Программа заполнения налоговой декларации

Программа 3-НДФЛ за 2019-2019 год: заполнение основных вкладок

Для того чтобы физические лица могли отчитаться о своей прибыли, полученной за определенный налоговый период, которую они заработали на территории России, следует перейти на вкладку, посвященную российским источникам доходов. Первым делом необходимо выбрать из трех предложенных вариантов (9%, 13% и 35%) тот размер налоговой ставки, который распространяется на конкретный вид прибыли, имеющейся у заявителя на вычет.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе — инструкция по заполнению

  • Выбрать вкладку «Имущественный» (№19);
  • Необходимо установит галочку в позиции «Представить имущественный налоговый вычет» (см. №20);
  • Раздел «Сведения об объектах» активировать зеленый плюс (№21);
  • Окно «Данные объекта» вверху окна отметить позицию «Договор купли-продажи» (№22), в строке наименование объекта обозначить необходимый вид недвижимости согласно списку (№23), в строке «Вид собственности» определить соответствующую позицию (№24), в строке «Признаки налогоплательщика» в подавляющем большинстве следует выбирать «Собственник объекта» (№25);
  • Окно «Данные объекта» почтовый адрес записывается, как в свидетельстве о праве собственности/в выписке из госреестра (№26);
  • Позиция «Дата регистрации права собственности на жилой дом, квартиру …» указывается именно дата, которая указана в штампе регистратора на договоре (или из выписки), она не совпадает с датой заключения договора (№27);
  • Если вы являетесь пенсионером, то нужно поставить галочку «Я являюсь пенсионером», установив галочку (№28);
  • В поле «Год начало использования вычета» установить первоначальный год, за который получается вычет. Например, если вычет получается за 2019 год и за три предыдущих 2013, 2014, 2015 г.г., то годом начала будет 2019, то есть в котором возникло право на вычет, а не дополнительные периоды (для пенсионеров) (№29);
  • В поле «Стоимость объекта» указать ту сумму, которая обозначена в договоре (№30);
  • Раздел «Расчет имущественного вычета» заполняются соответствующие строки согласно фактическим данным (№31):
Читайте так же:  Как оспорить завещание на квартиру после смерти завещателя

Пошаговая инструкция: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе — Декларация 2019 — в 2019 году

ИП, которые желают уплатить НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности в 2019 году, должны заполнить вкладку под названием «Предприниматель». Физическим лицам для получения имущественного вычета при продаже или покупке квартиры, социального вычета за обучения или лечение данную вкладку программы «Декларация 2019» заполнять не нужно.

Программа заполнения налоговой декларации

Панель инструментов предоставляет доступ к различным функциям главного меню с помощью единственного щелчка на соответствующей кнопке. Обратите внимание, что для каждой кнопки панели инструментов предусмотрен вывод подсказки, содержащей описание ее назначения. Вид панели настраивается в меню Настройки

Программа налоговая декларация 2019 — пошаговая инструкция заполнения

Если вы приобрели впервые недвижимость, оплачивали обучение свое или своих детей, проходили платное лечение или обследования, то можете рассчитывать на получение налогового вычета. Для этого вам нужно правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать ее в вашу налоговую инспекцию. В данном случае – это ваше право подавать данную декларацию или же нет. Нами разработана пошаговая инструкция по заполнению программы декларация 2019.

Как заполнить 3 НДФЛ в программе Декларация

Выбираем в нем свою инспекцию, нажимаем «Да». Затем в поле «Номер корректировки» оставляем значение 0, если декларация в этом году составляется первый раз. После этого необходимо выбрать признак налогоплательщика, то есть указать, кем является декларант – физическим лицом или ИП, нотариусом, адвокатом и т.д.

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019 год

Для использования программы «Декларация 20__» налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

Декларация 3-НДФЛ в 2019: бланк

Форма 3-НДФЛ – это Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. Представлять ее по итогам 2019 года должны физические лица-налогоплательщики, которые указаны в ст.ст. 227, 227.1 и п. 1 ст. 228 НК РФ (ст. 216, п. 1 ст. 229 НК РФ). К лицам, обязанным представлять декларацию 3-НДФЛ относятся, в частности, ИП, которые применяют общую систему налогообложения (пп. 1 п. 1, п. 5 ст. 227 НК РФ), а также граждане, которые продали до истечения 3 лет унаследованную или подаренную членом семьи квартиру (п. 17.1 ст. 217, ст. 217.1, пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 228 НК РФ).

[3]

Скачать бесплатно заполнять 3-НДФЛ программу налоговая ДЕКЛАРАЦИЯ 2019

  • Дата выпуска версии: 05.02.2019 г.
  • Скачать бесплатно программу налоговая декларация 3-НДФЛ 2019 по адресу: http://www.gnivc.ru/. _3_4/
  • Назначение программы: Программа «Декларация 2019 » предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц ( форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2019 год .
  • Программа предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2019 № ММВ-7-11/[email protected]
  • Комплект поставки:

Налоговая декларация: как составлять и заполнять в программе, описание работы и полезные функции

    1. Чтобы запустить приложение необходимо выбрать нужный заначек в меню компьютера.
    2. Когда в меню программы выбрана иконка «файл» будет выдано подменю такого типа:
      • создать – создаёт новую декларацию. Каждый запуск программы подразумевает открытие пустой декларации или изменения старой;
      • открыть – возникнет обычный процесс, что предложит запустить декларацию, что создавалась ранее и сохранялась. Когда в настоящей декларации были внесены изменения, которые не сохранялись, в таком случае до открытия файла появится предложение сохранить предыдущий файл;
      • сохранить – преобразует данную декларацию в документ и сохраняет.

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ за 2019 год в программе “Декларация”

Переходим к заполнению следующего раздела декларации 3 НДФЛ «Сведения о декларанте». Раздел состоит из двух вкладок: персональные данные и адрес. Нажимаете на вкладку персональные данные. В этом разделе записываются ваши данные в точности с вашими документами. Заполняете все данные указанных пунктов, сложностей с заполнением этого раздела нет. В пункте «данные о гражданстве» вписываете код страны 643. Это код России.

Скачать программу декларация 3-НДФЛ 2019

Видео (кликните для воспроизведения).

Подавать декларацию нужно на следующий год после продажи или получения дохода, то есть, если вы, к примеру продали автомобиль в 2019 году, то вы можете подать её только в 2019 году, до 30 апреля, и уплатить налог (НДФЛ) до 15 июля (если его надо платить). Для её заполнения вам понадобятся все документы, связанные с полученным доходом, а также сама программа для заполнения 3-НДФЛ.

Источники


  1. Кондрашков, Н.Н. Тунеядство: против закона и совести; М.: Юридическая литература, 2012. — 160 c.

  2. Пауков, В.С. Лекции по судебной медицине / В.С. Пауков. — М.: Практическая медицина, 2018. — 372 c.

  3. Договор мены. Официальные разъяснения, судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2013. — 698 c.
  4. Эрлих, А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. Прикладное пособие; М.: Инфра-М, 2012. — 176 c.
  5. Все о пожарной безопасности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. — М.: Альфа-пресс, 2010. — 480 c.
  6. Налоговая декларация как составлять и заполнять в программе, описание работы и полезные функции
    Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here